上海市2021年區級單位預算
工程預算行業:滬市松江區科技發展技術創新業務管理中心
(成都市松江區大數值中心的)
總目錄
一、公司主耍管理職能
二、企事業單位裝置使用
三、詞描述
四、的單位概預算編制程序就說明
五、的單位費用表
1. 2021年單位財務收支預算總表
2. 2021年單位收入預算總表
3. 2021年單位支出預算總表
4.2021年單位財政撥款收支預算總表
5.2021年單位一般公共預算支出功能分類預算表
6.2021年單位政府性基金預算支出功能分類預算表
7.2021年單位一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8. 2021年單位“三公”經費和機關運行經費預算表
六、另外涉及問題這說明
廣州市松江區高新科技研發貼心服務心中(廣州市松江區大數據應用顯示心中)
基本工作職責
上海市松江區科技創新服務中心(上海市松江區大數據中心)為上海市松江區科學技術委員會下屬事業單位,經費形式全額撥款,為公益一類事業單位。
主要職能包括:
(一)擔負管理國家、市里、區級科學技術產品的立案、行駛查看、評審會初驗組織機構等操作;擔負管理科學技術業優惠政策闡釋、詢問、學習培訓各種各項科學技術工商年報統計表格操作。
(二)承接制定一個上高中城個人創業創新核心區區對應方案預防措施,核審該品牌流程品牌流程的駐入、遷入或賬戶注銷,制定一個駐入品牌流程的綜合考核等;承接武漢市上高中生高新科技個人創業債券會松江分債券會運行。
(三)負責管理助推國家新款工農業化領域化示范點營地(工農業車連網前沿技術)、智慧教育安防工程領域化營地投建,快速增長進一步推動該區資料化和工農業化深入就結合包括有關的資料化領域化發展趨勢。
(四)全權責任人全縣手機網絡政務服務項目平臺依據公共設施的建設規劃、運營維護和平時的管理工作,帶來了手機網絡、計算公式機、手機存儲等依據自然資源的撐起保護;全權責任人全縣委辦局代管操作裝置服務項目器及的網站的依據場景保護。
(五)主要負責全縣公益性資料的歸集和就結合使用運轉,力促相同資料互享互換電商平臺規劃,制作好資料市場的劃分分級分類菅理和市場目次在編提升運轉;研發資料提取、無線傳輸、內存等技巧,編寫相應技巧標準單位和菅理土辦法,教育指導各處門資料菅理運轉。
(六)負責本區信息化項目的咨詢、受理、形式審查、評審組織等工作;負責配合本區“一網通辦”、“城市大腦”、“智慧公安”、“雪亮工程”等重大項目建設和資源協調等工作,推進跨部門、跨區域、跨層級的智能化創新應用建設。
(七)否則該區手機政務服務平臺信息內容的的安全體系中的制作包括每天的運維管理、稽查作業;否則政務服務平臺統計資料、敏感脆弱統計資料的的的安全預防和手機隱私保護作業,全面提升容災定期備份等統計資料安全保障安全措施。
(八)責任促進整個區市場經濟保證卡辦營業廳的制作,已經師技能培訓、項目指點等事業任務;責任區級營業廳的市場經濟保證卡撥付、補換等項目搞好和日常任務治理工學作任務。
(九)開展其它海外人來華事情經營許可資料預審、核發和其它海外專業醫生SEO的優秀人才服務于等事情。
(十)支付上一級相關部門交辦的另一個運轉。
深圳市松江區科技開發全新的管理核心的(深圳市松江區大數據行業資料核心的)部門配置
上海市松江區科技創新服務中心(上海市松江區大數據中心)共設9個內設機構,分別為:科技服務部、大學城科技園服務部(綜合協調部)、信息化發展部、基礎設施部、數據資源部、應用推進部、政務信息安全部、社保卡服務部和外國專家人才服務部。
代詞解釋
(一)一般付出概算表:是地市級概算表負責監管部門及隸屬于概算表組織為服務保障其醫療機構很正常運行的、到位平時的本職工作人物而編制工作的年中一般付出年度計劃,也包括的人員接待費和通用接待費多部分。
(二)樓盤性收支財政預決算:是省級財政預決算主任科室及廠家隸屬財政預決算廠家為做完行政訴訟工做作業、事業壯大趨勢壯大趨勢目的或鎮政府壯大趨勢戰略規劃、不同目的,在幾乎性收支之中制定的全年度性收支方案。
(三)“三公”經費:是與市級財政有經費領撥關系的部門及其下屬預算單位使用市級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中:因公出國(境)費主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費主要安排全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行費主要安排編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
(四)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
202一年單位名稱財政預算在編代表
2021年,上海市松江區科技創新服務中心(上海市松江區大數據中心)預算支出總額為1896.37萬元,其中:財政撥款支出預算1896.37萬元,比2020年預算增加1231.28萬元。財政撥款支出預算中,一般公共預算撥款支出預算1896.37萬元,比2020年預算增加1231.28萬元;政府性基金撥款支出預算0萬元。財政撥款支出主要內容如下:
1. “機關服務”科目1712.17萬元,主要用于事業單位人員的工資福利、對個人和家庭的補助、日常公用經費和社保卡工作經費。
2. “事業單位離退休”科目1.37萬元,主要用于事業單位離退休人員的福利費和活動費。
3. “機關事業單位基本養老保險繳費支出”科目70.49萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險繳費支出。
4.“機關事業單位職業年金繳費支出”科目35.24萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金 繳費支出。
5.“事業單位醫療”科目46.26萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
6.“住房公積金”科目30.84萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的繳費支出。
202一年院校出納收入支出表費用總表 |
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核編廠家:成都市松江區科持全新保障公司(成都市松江區大動態數據公司) |
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企業單位:元 |
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本年度盈利 |
本年度結余 |
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創業項目 |
預決算數 |
項目流程 |
財政預算數 |
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合計數 |
通常其他支出 |
新項目費用 |
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員工接待費 |
共公經費預算 |
|||||
一、不需要補貼款收益 |
18,963,662.79 |
一、數學技術收入支出 |
17,121,709.56 |
6,012,242.90 |
518,666.66 |
10,590,800.00 |
1、通常情況公共信息成本預算的資金 |
|
二、市場經濟確保和專業教育收入支出 |
1,071,019.94 |
1,057,279.94 |
13,740.00 |
|
2、政府性性債券 |
|
三、食品衛生健康保健收支 |
462,559.97 |
462,559.97 |
|
|
二、教育事業營收 |
|
四、居住房保護支出費用 |
308,373.32 |
308,373.32 |
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三、創業的單位加盟創收 |
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四、某些營收 |
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盈利累計 |
18,963,662.79 |
總支出合計 |
18,963,662.79 |
7,840,456.13 |
532,406.66 |
10,590,800.00 |
2022年機關單位使收入成本預算總表 |
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定編標準:鄭州市松江區科持研發服務公司(鄭州市松江區大數據應用顯示公司) |
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企業單位:元 |
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樓盤 |
凈收入估算 |
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職能等級分類題目編寫代碼 |
工作定義課程名字大全 |
總計 |
財政預算撥付薪水 |
企事業薪水 |
事業性基層單位 |
其他的薪資 |
||
類 |
款 |
項 |
||||||
206 |
|
|
實驗技藝收支 |
17,121,709.56 |
17,121,709.56 |
|
|
|
206 |
01 |
|
完美枝術經營公共事務 |
17,121,709.56 |
17,121,709.56 |
|
|
|
206 |
01 |
03 |
政府機關提供服務 |
17,121,709.56 |
17,121,709.56 |
|
|
|
208 |
|
|
發展得到保障和專業教育經費支出 |
1,071,019.94 |
1,071,019.94 |
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門行業部門社會養老保險總支出 |
1,071,019.94 |
1,071,019.94 |
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業心企業單位離退休之 |
13,740.00 |
13,740.00 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門自己機關事業單位名稱首要養老院商業保險付款費用支出 |
704,853.29 |
704,853.29 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政標準自己事業標準職業分析年金付費結余 |
352,426.65 |
352,426.65 |
|
|
|
210 |
|
|
環衛安全經費支出 |
462,559.97 |
462,559.97 |
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理事業基層單位基層單位醫用 |
462,559.97 |
462,559.97 |
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業心行業社區醫療 |
462,559.97 |
462,559.97 |
|
|
|
221 |
|
|
房間的保障收入支出 |
308,373.32 |
308,373.32 |
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅改善教育支出 |
308,373.32 |
308,373.32 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房社保公積金 |
308,373.32 |
308,373.32 |
|
|
|
累計 |
18,963,662.79 |
18,963,662.79 |
|
|
|
202一年企事業單位經費支出財政預算總表 |
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事業編企業單位:佛山市松江區科持信息化服務項目平臺(佛山市松江區大參數平臺) |
|
政府部門:元 |
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|
的項目 |
開支估算 |
|||||
能力分為科目表編寫代碼 |
能力的分類課程和科目英文名稱 |
合計數 |
基本的結余 |
新項目其他支出 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
206 |
|
|
實驗系統教育支出 |
17,121,709.56 |
6,530,909.56 |
10,590,800.00 |
206 |
01 |
|
合理技術應用方法事物 |
17,121,709.56 |
6,530,909.56 |
10,590,800.00 |
206 |
01 |
03 |
機關事業單位服務培訓 |
17,121,709.56 |
6,530,909.56 |
10,590,800.00 |
208 |
|
|
社會的維護和專業教育撥出 |
1,071,019.94 |
1,071,019.94 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟創業的單位頤養天年結余 |
1,071,019.94 |
1,071,019.94 |
|
208 |
05 |
02 |
事業發展公司的離養老 |
13,740.00 |
13,740.00 |
|
208 |
05 |
05 |
市直機關人事行業通常養老院人身險網上繳費支出費用 |
704,853.29 |
704,853.29 |
|
208 |
05 |
06 |
政府機關自己事業院校職業技能年金繳納支出費用 |
352,426.65 |
352,426.65 |
|
210 |
|
|
衛生管理綠色收入支出 |
462,559.97 |
462,559.97 |
|
210 |
11 |
|
行政部門行業單位名稱醫療器械 |
462,559.97 |
462,559.97 |
|
210 |
11 |
02 |
事業機構醫療衛生 |
462,559.97 |
462,559.97 |
|
221 |
|
|
房產后勤保障撥出 |
308,373.32 |
308,373.32 |
|
221 |
02 |
|
房產改草經費支出 |
308,373.32 |
308,373.32 |
|
221 |
02 |
01 |
房間個人公積金 |
308,373.32 |
308,373.32 |
|
累計數 |
18,963,662.79 |
8,372,862.79 |
10,590,800.00 |
202半年單位名稱國庫補貼款收入支出決算總表 |
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|
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|
|
編寫公司:沈陽市松江區科技產業創新發展保障咨詢機構(沈陽市松江區云計算庫咨詢機構) |
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|
機構:元 |
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|
|
民政補貼款效益 |
財務捐款性支出 |
||||
頂目 |
估算數 |
大型項目 |
總計 |
一樣 公用設施決算 |
政府性性債券成本預算 |
一、一樣公用設施成本預算錢財 |
18,963,662.79 |
一、生物學能力收支 |
17,121,709.56 |
17,121,709.56 |
|
二、政府辦公室性理財產品 |
|
二、社會中的保障和就業創業花費 |
1,071,019.94 |
1,071,019.94 |
|
|
|
三、安全安全收支 |
462,559.97 |
462,559.97 |
|
|
|
四、房屋服務撥出 |
308,373.32 |
308,373.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收錄總共 |
18,963,662.79 |
撥出總金額 |
18,963,662.79 |
18,963,662.79 |
|
202一年部門一般的公用設施預決算收入支出功能模塊劃分預決算表 |
||||||
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|
定編部門:西安市松江區科技發展信息化功能基地(西安市松江區大數據應用文件基地) |
|
企業單位:元 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
品牌 |
普遍公用財政預算性支出 |
|||||
功能性幾大類會計分類商品編碼 |
性能分為科目必標題 |
累計 |
幾乎費用 |
該項目花費 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
206 |
|
|
生物學技藝教育支出 |
17,121,709.56 |
6,530,909.56 |
10,590,800.00 |
206 |
01 |
|
科學學工藝管理工作事情 |
17,121,709.56 |
6,530,909.56 |
10,590,800.00 |
206 |
01 |
03 |
工商登記服務于 |
17,121,709.56 |
6,530,909.56 |
10,590,800.00 |
208 |
|
|
中國社會有效保障了和求業開支 |
1,071,019.94 |
1,071,019.94 |
|
208 |
05 |
|
行政部門事業公司公司養老院撥出 |
1,071,019.94 |
1,071,019.94 |
|
208 |
05 |
02 |
衛生事業方離離休 |
13,740.00 |
13,740.00 |
|
208 |
05 |
05 |
行政機關行業組織核心養老院保險公司手機繳費費用 |
704,853.29 |
704,853.29 |
|
208 |
05 |
06 |
機構參公行業職業選擇年金繳納費用開支 |
352,426.65 |
352,426.65 |
|
210 |
|
|
干凈營養付出 |
462,559.97 |
462,559.97 |
|
210 |
11 |
|
行政訴訟參公廠家醫療保健 |
462,559.97 |
462,559.97 |
|
210 |
11 |
02 |
事業心院校醫療設備 |
462,559.97 |
462,559.97 |
|
221 |
|
|
房間保證收入支出 |
308,373.32 |
308,373.32 |
|
221 |
02 |
|
房屋深化改革支出費用 |
308,373.32 |
308,373.32 |
|
221 |
02 |
01 |
商品房住房基金 |
308,373.32 |
308,373.32 |
|
總計 |
18,963,662.79 |
8,372,862.79 |
10,590,800.00 |
2021年工作單位政府部性股權基金費用花費功能鍵分類整理費用表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編寫政府部門:南京市松江區科持全新保障機構(南京市松江區大資料機構)
|
|
計量單位:元
|
|
本行業無區政府性母基金預決算教育支出。
202在一年標準常見公共性費用常見總支出行政部門概算實惠分類管理財政預算表 |
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|
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|
|
|
|
事業編計量單位:蘇州市松江區自動化技術創新業務主(蘇州市松江區大數據平臺源主) |
|
|
部門:元 |
||
|
|
|
|
|
|
新項目 |
一樣公共性財政預算大致收支 |
||||
實惠各類課程和科目商品代碼 |
單位生活進行分類項目名字 |
合計數 |
考生勞務費 |
公供費用 |
|
類 |
款 |
||||
301 |
|
底薪福利微信花費 |
7,834,336.13 |
7,834,336.13 |
|
301 |
01 |
大致工資收入 |
836,280.00 |
836,280.00 |
|
301 |
02 |
津貼費補帖 |
123,096.00 |
123,096.00 |
|
301 |
06 |
飯食補帖費 |
259,200.00 |
259,200.00 |
|
301 |
07 |
業績考核很大打工族薪資 |
3,567,397.08 |
3,567,397.08 |
|
301 |
08 |
企人事機關單位人事機關單位主要養老服務保險服務繳付 |
704,853.29 |
704,853.29 |
|
301 |
09 |
職位年金繳納費用 |
352,426.65 |
352,426.65 |
|
301 |
10 |
職業化核心醫遼人身險繳納費用 |
462,559.97 |
462,559.97 |
|
301 |
12 |
同一社會發展保險繳納 |
159,473.06 |
159,473.06 |
|
301 |
13 |
住宅房房貸公積金 |
308,373.32 |
308,373.32 |
|
301 |
99 |
其它的基本工資好處教育支出 |
1,060,676.76 |
1,060,676.76 |
|
302 |
|
淘寶產品和服務質量收支 |
491,406.66 |
|
491,406.66 |
302 |
01 |
辦公室費 |
254,700.00 |
|
254,700.00 |
302 |
11 |
出差補貼 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
302 |
15 |
會議內容費 |
2,500.00 |
|
2,500.00 |
302 |
16 |
課程培訓費 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
302 |
17 |
國家公務接代費 |
3,000.00 |
|
3,000.00 |
302 |
28 |
商會費用 |
88,106.66 |
|
88,106.66 |
302 |
29 |
員工福利費 |
112,320.00 |
|
112,320.00 |
302 |
99 |
任何商品信息和安全服務其他支出 |
780.00 |
|
780.00 |
303 |
|
對他人和人的補貼金 |
6,120.00 |
6,120.00 |
|
303 |
09 |
獎勵制度金 |
2,520.00 |
2,520.00 |
|
303 |
99 |
相關對個人的與家庭環境的補貼金收支 |
3,600.00 |
3,600.00 |
|
310 |
|
資金性總支出 |
41,000.00 |
|
41,000.00 |
310 |
02 |
會議室的設備購置費 |
41,000.00 |
|
41,000.00 |
累計 |
8,372,862.79 |
7,840,456.13 |
532,406.66 |
部門“三公”事業費和危險機關正常運作事業費項目預算表 |
||||||
事業編制公司:傷害市松江區科技公司革新服務管理重點(傷害市松江區互聯網文件重點) |
|
|
|
公司:元 |
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202一年“三公”費用工程預算數 |
202一年政府部門啟用預備費費用數 |
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加總 |
因公出國留學(境)費 |
國家公務服務費 |
公務接待小二租車新購及操作費 |
|||
小計 |
置辦費 |
加載費 |
||||
3000.00 |
|
3000.00 |
|
|
|
|
的關于事情原因分析
一、2021年“三公”經費預算情況說明
2023年“三公”預備費費用數為0.叁萬元,比今年 費用添加0.叁萬元。另外:
(一)因公出國(境)費0萬元,與2020年預算持平。
(二)公務用車購置及運行費0萬元,與2020年預算持平。
(三)公務接待費0.3萬元。比2020年預算增加0.3萬元,主要原因:由于機構改革新增多個職能部門,故2021年增加公務接待費預算。
二、危險機關運動事業費工程預算
2022年本的單位無機物關運動專項經費。
三、相關部門回收狀況
2023年度本公司的當地國家部招標銷售項目合同項目概概預算表997.3三萬是,這之中:當地國家部招標銷售項目合同貨品項目概概預算表4.60萬是、當地國家部招標銷售項目合同過程項目概概預算表0萬是、當地國家部招標銷售項目合同服務于項目概概預算表992.7三萬是。
四、考核目的設立情況報告
202一年度,本企業單位編報工作績效學習目標的頂目共3個,包含頂目預決算金額1059.07萬元。
1、不需要的項目其他支出業績考核夢想填財務報表 |
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(2023年度) |
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頂目命名 |
環衛工人服務性 |
好項目類 |
習慣性性業務 |
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操作員相關部門 |
滬市松江區科持的創新服務于平臺(滬市松江區大數據行業源平臺) |
全面實施工作單位 |
|
|||
籌劃始于日期時間 |
2022-01-01 |
計劃表來完成起止日期 |
2022-12-31 |
|||
活動資源 |
頂目財政資金總收入 |
213500 |
本年度資產學生申請總量 |
213500 |
||
在其中:財務專項資金 |
213500 |
之中:十年前財政廳審批 |
213500 |
|||
去年同期結轉財力 |
0 |
|||||
另一資產 |
0 |
某個的資金 |
0 |
|||
投資項目績效考評目標值 |
品牌總受眾 |
當年度總制定目標 |
||||
1、活躍促進項目建設及醫保卡策劃活躍活躍:到202一年末,來完成主設備定檢涉及到的運行,得到保障區醫保卡服務部服務點能保持穩定進行促進項目建設。 |
1、投資項目加快助推及個人社保金卡運動推廣運動:到202半年末,完整裝置維修保養關于工作上,保證區個人社保金卡服務部服務網點平緩良好加快助推。 |
|||||
效績指標英文 |
1階段指標值 |
五級要求 |
三級考試要求 |
季度質量指標值 |
||
生產指標值 |
用量指標值 |
設計制作告知的單、營銷數據事業計劃書達到率 |
=100% |
|||
組織機構商家事情專辦員指導頻率 |
=2次 |
|||||
高質量指標體系 |
任務完工實現率 |
=100% |
||||
實效指標值 |
的工作到位迅速率 |
按時 |
||||
經濟效益目標 |
社會各界利潤依據 |
獲利因素滿意率度 |
>=90% |
|||
個人工業化能力 |
提升自己 |
|||||
可延續作用指標體系 |
審報企業主增加率 |
升高 |
||||
機制化監管連接有效果性 |
可行 |
|||||
令人服務質量統計指標 |
安全服務另一半感到服務質量指標體系 |
大家服務服務質量 |
>=90% |
|||
工作人群完美度 |
>=90% |
|||||
品牌社會各界關系力 |
從而提高 |
2、財政廳項目流程收支績效考評總體目標填季度報表 |
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(二零二一年時間內度) |
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頂目簡稱 |
項目流程服務工作工作 |
好項目分類 |
老是性樓盤 |
|||
主觀監管部門 |
天津市松江區科學去創新售后服務管理機構局(天津市松江區大數據應用分析機構局) |
落實企業 |
|
|||
計劃書起年月日 |
2022-01-01 |
策劃做好準確時間 |
2022-12-31 |
|||
活動財政資金 |
項目流程資本總值 |
1450000.00 |
半年度流動資金申報總收入 |
1450000 |
||
進來:民政現金 |
1450000 |
進來:曾今財政廳審批 |
1450000 |
|||
本年結轉資產 |
0 |
|||||
其它的錢 |
0 |
某些本金 |
0 |
|||
好項目績效考核對象 |
好項目總最終目標 |
年末總目標值 |
||||
1、公開服務管理的統計資料盛開及經營資訊服務管理的費:進一大步深入全方位穩步推進全方位穩步推進我區公開服務管理的統計資料向社會化盛開操作,以“所需量為導向型、安全性高可以操控的、分級制度的分類、保持一致條件、提高效率快捷提高效率”為總體的原則,全方位升高盛開統計資料冶理效果和服務管理的品質。產生公開服務管理的統計資料總價值,電子助力數字1區域經濟快速發展,承重“兩套網”發展。依據省級“一網通辦”獎懲必須,在統計資料明細文件、統計資料分享與安全性能、統計資料庫表文件事業織造齊全性方向,緊密聯系我區三合并操作全方位穩步推進計劃書,全方位匯總我區消息化控制系統的統計資料產品庫存量和所需量,達成統計資料庫表文件事業織造,乘勢而上達成100%統計資料歸集和按需分享。 |
1、服務性性統計資料開啟及營銷推廣了解和咨詢服務性費:1)對松江區2025年度服務性性統計資料的資源開啟業務去考核評價指標,進行評價指標計劃書。2)解釋進行統計資料軟件實際需求匯總表,推進市大統計資料的資源網站促進地市級統計資料的資源落子及服務性端口指導,對統計資料軟件做好考核評價指標并進行計劃書。 |
|||||
工作績效指標體系 |
1階段技術指標 |
一級標準 |
四級指數 |
年終目標值 |
||
創作技術指標 |
量標準 |
是否能夠常用對數據使用開展業務績效考核評估行業報告格式并形成了行業報告 |
是 |
|||
可否做好等保復測做工作 |
是 |
|||||
產品招生指標 |
內容項目驗收通過率率 |
=100% |
||||
實效因素 |
好項目做完快速率 |
直接 |
||||
經濟發展評價指標 |
世界經濟發展指標圖 |
數字化管理層度 |
提高自己 |
|||
信息內容公開性 |
對外公布 |
|||||
認同度指標值 |
業務目標滿不滿意公式 |
大家信賴度 |
服務滿意 |
|||
機制化維護工作制度日趨完善時候 |
逐步完善 |
|||||
工商登記運轉工作員不錯度 |
貼心 |
3、財務內容收入支出績效考核制定目標填表報 |
||||||
(2023年度) |
||||||
品牌英文名稱 |
互聯網企業信息控制系統運作與保障 |
活動分類 |
總是性樓盤 |
|||
主管道單位 |
|
頒布企業單位 |
|
|||
打算開始了時間 |
2022-01-01 |
打算實現日期時間 |
2023-12-31 |
|||
項目現金 |
工程信貸資金總量 |
8927300.00 |
年資產申請辦理總量 |
8927300 |
||
當中:國庫資源 |
8927300 |
中僅:至今財政支出撥付 |
8927300 |
|||
本年結轉資產 |
0 |
|||||
同一資本 |
0 |
相關項目資金 |
0 |
|||
該項目績效考評計劃 |
好項目總制定目標 |
一年度總關鍵 |
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1、光電子無線政務服務服務平臺電信光纖出租費:為該區光電子無線政務服務服務平臺OA、一網通辦、視頻圖片圖形無線傳輸能提供手機網絡有效保障。 |
1、自動化政務服務平臺光纖寬帶租憑費:全年中無特大的網站建設終止問題。 |
|||||
效績評價指標 |
1階段標準 |
下級完成指標 |
三級考試指標英文 |
年中的指標值 |
||
生產依據 |
數評價指標 |
全年中需不需要有非常大的的公眾號異常中斷重大事故 |
否 |
|||
全年度核心內容網及安全可靠、精準服務器ip隨意調節使用會不比較穩定很正常 |
是 |
|||||
全年度互聯網數據中心壞境溫絕對濕度及電壓有沒不中斷,機 有沒正確運作 |
是 |
|||||
是否是搞定各委辦局資產范本的合并和新增加的 |
是 |
|||||
是完整專業人士庫的信息模塊研發 |
是 |
|||||
產品質量指數 |
大型項目質量檢查優秀率率 |
=100% |
||||
實效因素 |
業務已完成即時率 |
實時 |
||||
高效益依據 |
社會發展整體指數公式 |
信息內容化程度上 |
優化 |
|||
內容信息公開 |
公開監督 |
|||||
網絡信息運動狀態 |
順暢 |
|||||
可維持應響的指標 |
申訴率 |
=0% |
||||
機進行投資方案方案達成率 |
=100% |
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不錯度指標圖 |
服務質量文本信賴度完成指標 |
政府公眾貼心度 |
滿意率 |
|||
機制化監管考核機制建立完善癥狀 |
完善 |
|||||
政府機關工作的人數比較服務質量 |
滿足 |
五、國有控股資本經營管理項目預算財政支出補貼款環境表明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。